為補齊業(yè)務短板,提升管理效能,保障公司合法權益,順成公司合同管理部聯(lián)合經營開發(fā)部、財務科、施工管理部對合同管理情況進行了自查,進一步規(guī)范合同管理。
此次自查嚴格按照合同制度建立、合同簽訂、合同執(zhí)行、合同臺賬管理等內容,系統(tǒng)梳理了合同管理日常工作中的常見問題及薄弱環(huán)節(jié),重點從合同的訂立、履行、變更、終止、監(jiān)督等方面進行對標、對表檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時對新簽訂的合同進行梳理編號并建立合同臺賬,著重對代建項目合同進行了梳理,進一步防范財務風險。
通過自查整改,進一步提升合同管理效能,為促進公司對外經濟活動開展、規(guī)范經營行為、防范經營風險、保障單位合法權益奠定了基礎。